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广西壮族自治区高级人民法院2017年部门预算及“三公”经费预算
作者: 发布时间:2017年02月23日 14:28文章出处:

广西壮族自治区高级人民法院

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:自治区高级人民法院概况

一、主要职能

(一)法律、法规规定由自治区高级人民法院管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

(二)审理下级人民法院移送疑难、重大案件和高院认为的刑事、民商事、行政等一审案件。

(三)审理对下级人民法院判决和裁定不服的上诉案件和抗诉案件。

(四)审理人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)复核中级人民法院判处死刑的被告人不上诉的一审刑事案件。

(六)核准中级人民法院判处死刑、缓期二年执行的案件。

(七)根据最高人民法院的授权,核准杀人、强奸、抢劫、爆炸以及其他严重危害公共安全和社会治安判处死刑的案件。

(八)依法受理和审查刑事、民商事、行政再审案件和减刑、假释案件,处理来信来访。

(九)依法办理发生法律效力的民商事、行政案件判决和裁定的执行事项,以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项,办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

(十)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十一)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验以及适用法律问题的请示、答复。

(十二)依法决定国家赔偿。

(十三)指导全区下级人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。

(十四)指导各级人民法院的审判监督工作。

(十五)管理各级人民法院有关经费和物资装备,指导监督下级人民法院的财务工作。

(十六)负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯、计算机等技术管理工作。

(十七)统一领导并组织全区司法警察的装备训练工作。

(十八)对全区法院系统法官一级以下的法官进行任职、续职、晋职资格培训,以及其他专项任务培训。

(十九)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(二十)北海海事法院管辖广西区所属港口、水域、北部湾海域及其岛屿和水域,以及云南省澜沧江及湄公河等与海相通的可航水域发生的海事、海商案件。

(二十一)南宁铁路中级法院两级三院管辖地域为南宁铁路局所辖的湘桂、黔桂、黎湛、焦柳、南昆、洛湛6条铁路干线及广西地方、沿海合资铁路,跨越广西、广东、贵州、湖南4省(区),管辖里程为3237.6公里。

(二十二)2015年1月1日起,根据《最高人民法院关于批准制定南宁铁路运输中级法院和南宁、柳州铁路运输法院受理案件范围的复函》,南宁铁路运输中级法院两级三院案件管辖范围扩大。

二、机构设置情况

自治区高级人民法院本级设立的机构为:办公室、政治部、纪检组、监察室、司法巡查办、审委会办公室、立案庭、环境资源保护庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行庭(局)、政策研究室、法警总队、司法技术管理处、司法行政装备管理处、机关党委、机关后勤服务中心、离退休人员工作处、宣传处、《人民法院报》驻广西记者站(新闻处)。

广西法官学院是直属自治区高级人民法院的二级预算单位,为财政全额拨款的参公事业单位,内设办公室、校务处、教研处等部门。

北海海事法院是直属自治区高级人民法院的二级预算单位,内设办公室、立案庭、海事庭、海商庭、执行局、研究室、法警支队、政治部、纪检组、机关党委、机关服务中心及贵港法庭、防城港法庭、云南景洪法庭三个派出法庭。

南宁铁路运输中级法院是直属自治区高级人民法院的二级预算单位,下设两级三院,即中院一个,为南宁铁路运输中级法院,基层院两个,为南宁铁路运输法院和柳州铁路运输法院。

三、人员构成及编制现状

自治区高级人民法院本级为一级预算单位,人员编制共442人,实有人数380人,离退休人员207人。广西法官学院人员编制共35人,实有人数5人。机关服务中心人员编制共20人,实有人数18人。人员经费均为全额财政供养。编外人员情况高院机关本级(含机关服务中心)聘用人员118人,广西法官学院聘用人员27人。

北海海事法院为二级预算单位,人员编制为76人,实有人数64人,离退休人员2人。编外聘用人员21人。

南宁铁路运输中级法院本级为二级预算单位,人员编制77人,实有人数58人,退休人员15人。编外聘用人员8人。

南宁铁路运输法院为三级预算单位,人员编制为52人,实有人数37人,离退休人员7人,编外聘用人员27人。

柳州铁路运输法院为三级预算单位,人员编制53人,实有人数41人,离退休人员10人。编外聘用人员14人。

第二部分:自治区高级人民法院2017年部门预算报表

表一:部门收支总表

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

16,821.57

一、一般公共服务支出

 

   1.经费拨款

16,821.57

二、外交支出

 

   (1)自治区本级

16,821.57

三、国防支出

 

   (2)中央补助

 

四、公共安全支出

14,366.50

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

 

     (1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

1,229.99

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

445.26

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

     (6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

     (7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

     (8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

   1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

   2.中央补助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十八、国土海洋气象等支出

 

   1.教育收费收入安排的资金

 

十九、住房保障支出

779.82

   2.其他收入安排的资金

 

二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

   1.事业收入安排的资金

 

二十二、预备费

 

   2.经营收入安排的资金

 

二十三、其他支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

16,821.57

本  年  支  出  合  计

16,821.57

六、上年结余收入

 

二十七、结转下年支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

   1.一般公共服务支出

 

    (1)自治区本级

 

   2.外交支出

 

    (2)中央补助

 

   3.国防支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

   4.公共安全支出

 

    (1)自治区本级

 

   5.教育支出

 

    (2)中央补助

 

   6.科学技术支出

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

   7.文化体育与传媒支出

 

   4.其他结转

 

   8.社会保障和就业支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

   9.医疗卫生与计划生育支出

 

    其中:政府性基金预算拨款净结余

 

   10.节能环保支出

 

            (1)自治区本级

 

   11.城乡社区支出

 

            (2)中央补助

 

   12.农林水支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

   13.交通运输支出

 

           其他净结余

 

   14.资源勘探信息等支出

 

 

 

   15.商业服务业等支出

 

 

 

   16.金融支出

 

 

 

   17.援助其他地区支出

 

 

 

   18.国土海洋气象等支出

 

 

 

   19.住房保障支出

 

 

 

   20.粮油物资储备支出

 

 

 

   21.国有资本经营预算支出

 

 

 

   22.预备费

 

 

 

   23.其他支出

 

 

 

   24.债务还本支出

 

 

 

   25.债务付息支出

 

 

 

   26.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

16,821.57

支   出   总   计

16,821.57

表二:部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

上年结余收入

合计

合计

合计

**

**

**

**

**

**

1

2

15

18

26

 

 

 

 

 

合计

16,821.57

16,821.57

 

 

 

106

 

 

 

 

经费拨款

16,821.57

16,821.57

 

 

 

 

01

 

 

 

 经费拨款

16,821.57

16,821.57

 

 

 

 

 

 

 

 

   经费拨款

16,821.57

16,821.57

 

 

 

 

 

 

 

112

广西壮族自治区高级人民法院

16,821.57

16,821.57

 

 

 

 

 

 

 

 112001

 广西壮族自治区高级人民法院本级

11,058.45

11,058.45

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

11,058.45

11,058.45

 

 

 

 

 

 

 

 112002

 广西法官学院

773.77

773.77

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

773.77

773.77

 

 

 

 

 

 

 

 112003

 广西壮族自治区高级人民法院机关服务中心

223.41

223.41

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

223.41

223.41

 

 

 

 

 

 

 

 112004

 北海海事法院

1,417.41

1,417.41

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

1,417.41

1,417.41

 

 

 

 

 

 

 

 112005001

 南宁铁路运输中级法院本级

1,542.62

1,542.62

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

1,542.62

1,542.62

 

 

 

 

 

 

 

 112005002

 南宁铁路运输法院

870.83

870.83

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

870.83

870.83

 

 

 

 

 

 

 

 112005003

 柳州铁路运输法院

935.08

935.08

 

 

 

106

01

 

 

   经费拨款

935.08

935.08

 

 

 

表三:部门支处预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

16,821.57

10,503.57

6,318.00

204

公共安全支出

14,366.50

8,048.50

6,318.00

20405

 法院

14,366.50

8,048.50

6,318.00

204

05

01

   行政运行(法院)

7,983.93

7,788.93

195.00

204

05

02

   一般行政管理事务(法院)

3,513.70

 

3,513.70

204

05

03

   机关服务(法院)

172.16

172.16

 

204

05

04

   案件审判

2,280.85

 

2,280.85

204

05

05

   案件执行

56.00

 

56.00

204

05

06

   “两庭”建设

255.45

 

255.45

204

05

50

   事业运行(法院)

87.41

87.41

 

204

05

99

   其他法院支出

17.00

 

17.00

208

社会保障和就业支出

1,229.99

1,229.99

 

20805

 行政事业单位离退休

1,229.99

1,229.99

 

208

05

01

   归口管理的行政单位离退休

213.34

213.34

 

208

05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,016.65

1,016.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

445.26

445.26

 

21011

 行政事业单位医疗

445.26

445.26

 

210

11

01

   行政单位医疗

392.84

392.84

 

210

11

02

   事业单位医疗

12.33

12.33

 

210

11

03

   公务员医疗补助

40.09

40.09

 

221

 

 

住房保障支出

779.82

779.82

 

221

02

 

 住房改革支出

779.82

779.82

 

221

02

01

   住房公积金

779.82

779.82

 

表四:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

16,821.57

一、本年支出

16,821.57

16,821.57

 

  1.一般公共预算拨款

16,821.57

   一、一般公共服务支出

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款

 

   二、外交支出

 

 

 

 

 

   三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

   四、公共安全支出

14,366.50

14,366.50

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

   五、教育支出

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

   六、科学技术支出

 

 

 

 

 

   七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   八、社会保障和就业支出

1,229.99

1,229.99

 

 

 

   九、医疗卫生与计划生育支出

445.26

445.26

 

 

 

   十、节能环保支出

 

 

 

 

 

   十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

   十二、农林水支出

 

 

 

 

 

   十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

   十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

   十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

   十六、金融支出

 

 

 

 

 

   十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

   十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

   十九、住房保障支出

779.82

779.82

 

 

 

   二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

   二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

   二十二、预备费

 

 

 

 

 

   二十三、其他支出

 

 

 

 

 

   二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

   二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

   二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

16,821.57

支出合计

16,821.57

16,821.57

 

表五:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

16,821.57

10,503.57

6,318.00

 

204

 

 

公共安全支出

14,366.50

8,048.50

6,318.00

 

 

05

 

 法院

14,366.50

8,048.50

6,318.00

 

01

   行政运行(法院)

7,983.93

7,788.93

195.00

 

02

   一般行政管理事务(法院)

3,513.70

 

3,513.70

 

03

   机关服务(法院)

172.16

172.16

 

 

04

   案件审判

2,280.85

 

2,280.85

 

05

   案件执行

56.00

 

56.00

 

06

   “两庭”建设

255.45

 

255.45

 

50

   事业运行(法院)

87.41

87.41

 

 

99

   其他法院支出

17.00

 

17.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,229.99

1,229.99

 

 

 

05

 

 行政事业单位离退休

1,229.99

1,229.99

 

 

01

   归口管理的行政单位离退休

213.34

213.34

 

 

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,016.65

1,016.65

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

445.26

445.26

 

 

 

11

 

 行政事业单位医疗

445.26

445.26

 

 

01

   行政单位医疗

392.84

392.84

 

 

02

   事业单位医疗

12.33

12.33

 

 

03

   公务员医疗补助

40.09

40.09

 

 

221

 

 

住房保障支出

779.82

779.82

 

 

 

02

 

 住房改革支出

779.82

779.82

 

 

01

   住房公积金

779.82

779.82

 

 

表六:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

10,503.57

7,769.42

2,734.15

301

工资福利支出

6,513.04

6,513.04

 

30101

 基本工资

2,361.32

2,361.32

 

30102

 津贴补贴

2,525.12

2,525.12

 

30103

 奖金

196.78

196.78

 

30104

 其他社会保障缴费

405.17

405.17

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,016.65

1,016.65

 

30199

 其他工资福利支出

8.00

8.00

 

302

商品和服务支出

2,734.15

 

2,734.15

30201

 办公费

163.83

 

163.83

30202

 印刷费

40.82

 

40.82

30205

 水费

32.23

 

32.23

30206

 电费

128.73

 

128.73

30207

 邮电费

100.87

 

100.87

30209

 物业管理费

52.29

 

52.29

30211

 差旅费

584.97

 

584.97

30213

 维修(护)费

29.79

 

29.79

30215

 会议费

122.23

 

122.23

30216

 培训费

25.12

 

25.12

30217

 公务接待费

47.41

 

47.41

30226

 劳务费

27.38

 

27.38

30228

 工会经费

101.66

 

101.66

30229

 福利费

55.87

 

55.87

30231

 公务用车运行维护费

345.75

 

345.75

30239

 其他交通费用

657.06

 

657.06

30299

 其他商品和服务支出

218.14

 

218.14

303

对个人和家庭的补助

1,256.38

1,256.38

 

30301

 离休费

155.11

155.11

 

30302

 退休费

27.20

27.20

 

30307

 医疗费

40.09

40.09

 

30311

 住房公积金

779.82

779.82

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

254.16

254.16

 

表七:政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表为空表,无数据。

表八:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减数(%)

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减数(%)

合计

 

464.56

 

 

464.56

 

1.因公出国(境)费用

71.4

71.40

 

71.4

71.40

 

2.公务接待费

47.21

47.41

0.42

47.21

47.41

0.42

3.公务用车购置及运行费

 

345.75

 

 

345.75

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

345.75

 

 

345.75

 

     (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算16821.57万元,比2016年18264.70万元同比减少1443.13万元,下降7.90%。收入总预算下降的原因是2017年部门预算无上年结余收入。

一般公共预算拨款16821.57万元,比2016年15135万元增加1686.57万元,增长11.14%;其中:经费拨款16821.57万元,同比增加1686.57万元,增长11.14%。

2017年部门预算无上年结余收入。

(二)支出预算说明

2017年支出预算总预算16821.57万元,比2016年18264.70万元同比减少1443.13万元,下降7.90%。支出下降的原因与收入下降的原因相同。

基本支出10503.57万元,占支出总预算62.44 %,同比增加2140.57万元,增长25.60%;项目支出6318万元(不含列支结转项目),占支出总预算37.56%,同比减少454万元,下降6.70%。

1.按支出功能科目划分,共分为4类,其中:

1.公共安全支出类科目14366.52万元,占支出总预算85.40%,同比增加232万元,基本持平。

2.社会保障和就业支出1229.99万元,占支出总预算7.31%。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目445.24万元,占支出总预算2.65%,同比增加38.23万元,增长9.39%。

4.住房保障支出类科目779.82万元,占支出总预算4.64%,同比增加221.25万元,增长39.58%。

2.按支出结构分类划分情况说明

经费支出按支出结构分类划为基本支出预算和项目支出预算2类,具体情况为:

1.基本支出预算。基本支出预算10537.57万元,占支出总预算62.44%,同比增加2140.57万元,增长25.59%。其中:

1)工资福利支出6513.04万元,占基本支出预算62.01%,同比增加617.69万元。

2)商品和服务支出预算2734.45万元,占基本支出预算26.03%。同比增加1234.96万元,增长82.38%。标准为司法二档)定额商品和服务支出127.88万元。

3)对个人和家庭补助支出1256.38万元,同比增加287.92万元,增长29.73%,

2.项目支出预算。项目支出预算6318万元(不含列支结转项目),占支出总预算32.56%,同比减少454万元,同比减少6.70%。其中:

商品和服务支出5765.85万元,占项目支出预算91.26%.

对个人和家庭补助支出258.30万元,占项目支出预算4.09%。

其他资本性支出273.85万元,占项目支出预算4.33%。

其他支出20万元,占项目支出预算0.32%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算拨款16821.57万元,比2016年15135万元增加1686.57万元,增长11.14%。

2017年部门预算无上年结余收入。

具体支出预算如下:

行政运行(法院)7983.93万元,其中基本支出7788.93万元,项目支出195万元。行政运行主要用于高院机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务3513.70万元,全部为项目支出。

机关服务(法院)172.16万元,全部为基本支出。

案件审判2280.85万元,全部为项目支出。

案件执行56万元,全部为项目支出。

“两庭”建设255.45万元,全部为项目支出。

事业运行(法院)87.41万元,全部为基本支出。

其他法院支出17万元,全部为项目支出。

归口管理的行政单位离退休213.34万元,全部是基本支出。

机关机关事业单位基本养老保险缴费1016.65万元,全部是基本支出。

行政单位医疗392.84万元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗12.33万元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助40.09万元,全部是基本支出。

住房公积金779.82万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算预算情况

2017年部门预算安排的“三公”经费”支出预算464.56万元(全口径),比2016年预算118.61万元增加345.95万元,同比增加291.67%。大幅增加的原因是2016年因涉及公车改革,年初部门预算不安排公务用车运行维护费。在确定高院保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:因公出国(境)经费支出预算71.40万元,与2016年一致。公务接待费支出预算47.41万元,2016年47.21万元增加0.2万元,主要是正常的人员编制增加,定额增加。公务用车维护费支出预算345.75万元,公务用车购置费0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费”支出预算464.56万元,比2016年预算118.61万元增加345.95万元,同比增加291.67%。大幅增加的原因是2016年因涉及公车改革,年初部门预算不安排公务用车运行维护费。在确定高院保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:

因公出国(境)经费支出预算71.40万元,与2016年持平。主要用于广泛开展对外司法交流活动,增进与国外司法届的联系,拟组织8人到国外进行为期15天的司法专题培训。

公务接待费支出预算47.41万元,比2016年47.21万元增加0.2万元,增长0.42%。增长的原因是正常的增人增编基本支出中定额公务接待费增加。主要是用于接待上级部门及各省法院来我区参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支出的公务接待费。

公务用车维护费支出预算345.75万元,比2016年增加345.75万元,增加的原因是2016年因涉及公车改革,年初部门预算不安排公务用车运行维护费,在确定高院保留车辆数量后,采取追加方式安排。2017年年初部门预算安排了公务公车运行维护费。该项目主要用于市内执行公务、机要通信、文书送达以及执法办案业务需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

公务用车购置费0万元,与去年一致,无增减变化。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)高级法院部门预算单位的构成

高级法院2017年部门预算由高院机关本级、广西法官学院、机关服务中心、北海海事法院、南宁铁路运输中级法院中级法院本级、南宁铁路运输法院、柳州铁路运输法院6个单位构成。

(二)高院机关运行经费安排情况

行政运行5508.47万元,其中基本支出5379.47万元,项目支出129万元。

(三)政府采购预算安排情况

2017年部门预算政府采购金额1480.33万元,全部为一般公共预算拨款,比2016年减少2825.97万元,大幅下降的原因是2016年年初部门预算政府采购包含2015年列支结转项目2965.70万元,2017年年初部门预算无列支结转项目。政府集中采购1417.33万元,同比减少1655.92万元;分散采购63万元,同比增加20.65万元。

按政府采购类型分类货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购211.83万元,工程类采购200万元,服务类采购1068.50万元。

(四)国有资产的总体情况

1.高院本级(含广西法官学院、机关服务中心)车辆构成情况:车辆编制内实有车辆54辆,其中领导工作用车6辆,一般公务用车9辆,执法执勤车39辆。

2.北海海事法院车辆构成情况:车辆编制内实有车辆12辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车11辆。

3.南宁铁路运输中级法院两级三院车辆构成情况:两级三院车辆编制内实有车辆20辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车18辆。

(五)200万以上项目预算绩效说明

按照自治区绩效办文件要求,我院有两个项目列入绩效考评范围,分别是高级法院机关本级办案业务经费890万元、广西法官学院学员食宿教材考试费360万元。

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